产品中心是个啥部门  
 
  政策法规
 
青河县农业技术推广中心2018年部门预算公开
/    2018-09-07    2018-09-07    被访问次

  (一)主要职能:推广种植业新技术,促进农业发展。新技术、新品种引进试验、示范、推广;技术推广体系管理;技术培训;技术服务;植物检疫;农产品质量安全和农药残留检测

  青河县农业技术推广中心无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、业务室。

  青河县农业技术推广中心编制数16,实有人数18人,其中:在职18人,增加或减少 人; 退休8人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

  按照全口径预算的原则,农业局技术推广中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算183.575万元。

  支出预算包括:社会保障和就业支出25.401万元、农林水支出158.174等。

  一般公共预算183.575万元,占100 %,比上年增加15.905万元,主要原因是工资变动;

  基本支出171.893万元,占93.64%,比上年减少32.497万元,主要原因是人员减少。

  项目支出11.682万元,占6.36%,比上年增加0.822万元,主要原因是工资变动。

  支出预算包括:一般公共服务支出183.575万元,主要用于社会保障和就业支出,农林水支出。

  青河县农业技术推广中心2018年一般公共预算拨款基本支出171.893万元,比上年执行数减少86.817万元,下降33.57%。主要原因是:部分经费未列入预算

  归口管理的行政单位离退休4.56万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.841万元,事业运行158.174万元。

  1.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2018年预算数为158.174万元,比上年执行数减少69.116万元,减少30.41%,主要原因是:部分经费为列入部门预算。

  2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02):2018年预算数为4.56万元,比上年执行数增加0.23万元,增长5.31 %,主要原因是:工资变动

  3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为20.841万元,比上年执行数减少2.479万元,减少10.63 %,主要原因是:人员变动

  青河县农业技术推广中心2018年年一般公共预算基本支出171.893万元, 其中:

  人员经费160.677万元,主要包括:基本工资50.24万元、津贴补贴58.417万元、奖金4.187万元、养老保险缴费20.841万元、职工基本医疗保险缴费7.607万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金12.505万元、退休费0.513万元、医疗费补助2.657万元、奖励金0.61万元。

  公用经费11.216万元,主要包括:办公费0.878万元、水费0.026万元、电费0.091万元、邮电费0.176万元、取暖费0.585万元、差旅费2.34万元、公务接待费0.27万元、工会经费2.139万元、福利费1.925万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他商品和服务支出0.176万元。

  八、关于青河县农业技术推广中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  青河县农业技术推广中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.88万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.61万元,公务接待费0.27万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是 无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是无 。

  青河县农业技术推广中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

  2018年,青河县农业技术推广中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算0万元,主要原因是事业单位。。

  2018年,青河县农业技术推广中心2018年部门及下属单位政府采购预算1.74万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.74万元。

  2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

  截至2017年底,青河县农业技术推广中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

  2.车辆2辆,价值26.72万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值26.72万元。

  单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

  2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

  (三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  (五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  (六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  (七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 楼市焦点
 
 行业新闻
 
 热点信息
 
 
 
| 广告服务 | 合作伙伴 | 客服中心 | 诚征英才 | 联系我们 | 网站地图 | 版权说明
Copyright 2018 版权所有 www.g22.com